集團召開審計和違規經營投資責任追究工作領導小組會
來源:審計監督部 發布時間:2022年09月30日
9月28日,集團召開審計和違規經營投資責任追究工作領導小組第一次會議。集團黨委書記、董事長、審計和違規經營投資責任追究工作領導小組組長朱碧新主持會議并講話。集團黨委委員、副總經理、審計和違規經營投資責任追究工作領導小組副組長童來明和集團黨委委員、紀委書記、審計和違規經營投資責任追究工作領導小組副組長王兆剛出席會議。
會議通報了集團近期審計工作開展情況,提示了近年外部監管主要風險,審議了《關于2021年度財務決算審核發現問題整改追責工作的專項核查報告》。小組成員等領導同志結合本職工作有針對性的提出了工作建議。
朱碧新充分肯定了集團近期審計工作,對外部監管風險和專項核查工作提出了明確的推進處置意見,并對全面高質量完成2022年度審計工作提出六點要求:一要服務集團發展中心工作,主動擔當作為;二要落實集團“零風險”管控要求,聚焦金融風險防范;三要貫徹集團能力提升的決策部署,加強審計隊伍建設;四要加強審計信息化建設,提高審計效率;五要加快審計中心建設,統籌全集團內審工作;六要注重部門監督協同,形成監督合力。
集團審計工作領導小組全體成員及有關部門負責人參會,審計部全體人員列席。